Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021040200002
Data do Empenho 02/04/2021
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: Z001600000000141
Data do Processo 02/04/2021 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0016 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2140 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)
Fonte de Recurso: 0460.10.111 - RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: 084.725.184-50 - JOSE JANIO DOS SANTOS
Histórico: referente ao serviço de divulgação em carro de som, para contribuir com as nossas ações do covid-19 ( PORCESSO 0401.0002.115/2021 )0
Valor Empenhado: R$2.550,00
Valor Liquidado: R$2.550,00
Valor Pago: R$2.550,00

Liquidações

Número Data Valor
2021100700016 07/10/2021 R$2.550,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021100700016 2021100700016 07/10/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 1139-8 32.251-2 17056 R$2.550,00